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文檔簡介
1、青海省青海省2016年下半年內年下半年內審師審師《內部內部審計審計基礎》業(yè)務業(yè)務:內部:內部審計審計工作考工作考試試試試卷一、單項選擇題(共一、單項選擇題(共25題,每題題,每題2分,每題的備選項中,只有分,每題的備選項中,只有1個事最符合個事最符合題意)題意)1、管理層和董事會負責對外部審計師的審計發(fā)現(xiàn)和審計建議采取跟蹤檢查措施。倘若有的話,內部審計部門在該過程中所擔任的角色是A:為確保獨立性,內部審計部門不擔任任何角色。B:只有在首
2、席審計執(zhí)行官有充分證據(jù)表明沒有任何跟蹤檢查措施時,內部審計部門才介入。C:內部審計部門應建立一種檢查管理層的跟蹤檢查措施是否足夠和有效的監(jiān)督機制。D:只有在管理層或董事會要求時,內部審計部門才介入。2、公司和它的客戶之間的軟件的兼容可以導致信息的無法理解。減少這種可能性的最好辦法是A:商定用相同的方法實用相同的軟件。B:各方分別編寫他們自己的電子數(shù)據(jù)交換相關的軟件。C:從同一軟件供應商處取得軟件。D:商定將與電子數(shù)據(jù)交換相關的軟件同時升
3、級。3、內部審計師可以通過確定哪一方面來評價管理當局的控制職能A:部門行動是否符合部門目標;B:管理當局對于不同完成情況是否可以提供快速反饋;C:人員流動率趨勢是否得以分析,對其不利影響是否進行調查;D:是否對預料的問題進行討論,明確簽定,并且通過可能的解決方法進行評估4、以下哪項有關通用審計軟件可以完成的任務的敘述是不正確的A:計算不正常數(shù)據(jù)的總數(shù);B:檢查重復數(shù)據(jù)、丟失的數(shù)據(jù)、和一定范圍的數(shù)值;C:指明哪個數(shù)據(jù)項能夠被測試,以及測試
4、所使用的標準;D:確定計算的總數(shù)和進行的分析。5、以下哪項沒有說明業(yè)務工作底稿的功能A:便于第三方的復核;B:在審計的計劃、執(zhí)行和復核中提供幫助;C:為審計報告提供主要的證據(jù)支持;D:有助于業(yè)務助理人員的專業(yè)發(fā)展。6、3、“在個人經濟方面遇到了困難”是一種A:行為征兆。B:事態(tài)壓力。C:合理理由。D:犯罪機會。7、為保證非盈利組織能及時將全部捐款入賬,下面哪一個控制程序能提供最大果A:a.外部審計晚于內部審計;B:b.外部審計主要涉及經
5、營目標與活動;C:c.外部審計與內部審計合作;D:d.外部審計實施符合IIA的道德標準。13、內部審計師計劃評價公司保險范圍的充分性。如要獲得正在實施的保險政策詳細方案的信息,以下哪項是最可能的信息來源?A:在現(xiàn)金支出日記賬中發(fā)現(xiàn)的、附有注銷支票的原始記賬分錄。B:描述了保險員工目標、權利和責任的公司章程C:當前財政年度關于預付保險費的預算及賬戶期初余額D:包含不同受益人保險政策的文件14、某機構打算推出一項新的服務,并希望設計出一個為
6、公司出版物做廣告的新口號和新標志。假如選定你參與這個過程,你也看了過去的廣告詞和舊的標志,以及廣告部給出的建議。由于你不受限于已經給出的設想,而且機構鼓勵你能提出自己的原創(chuàng)想法。以下那種方法最適合應用A:自由聯(lián)想法;B:價值分析法;C:頭腦風暴法;D:屬性列表法。15、在不確定的情形下,一個理性的經濟決策者應該使用下面哪一個決策準則?A:等可能性B:期望貨幣價值C:極大極大D:最小遺憾16、廠房和設備方面的投資(PPE)增長十分異常。為
7、了找到增長的原因,需要使用計算機輔助審計技術(CAAT)軟件,以下哪項是最沒有效率的A:通過檢查重復支付的數(shù)額,對應付賬款進行排序B:從現(xiàn)有的PPE費用中隨機抽樣,手工比較行業(yè)標準價格,保證公司沒有超額支付C:計算過去5年的PPE費用,看是否存在增長的趨勢D:比較雇員的地址與PPE采購支付的地址,以檢查是否存在欺詐行為17、以下哪項內容以最佳方式描述了內部審計部門在支持董事會開展整個企業(yè)風險評估方面發(fā)揮的作用?A:落實風險管理方法和控制
8、措施,以規(guī)避所確認的風險B:發(fā)揮監(jiān)督作用,以確定公司是否建立恰當?shù)娘L險管理程序,并確定這些程序是否充分有效C:檢查、評估、報告風險管理程序的充分性和有效性,并提出相關改進建議D:確保企業(yè)已建立并落實健全的風險管理程序18、某大型數(shù)據(jù)處理中心在批處理高峰期,會出現(xiàn)瓶頸現(xiàn)象。有時甚至不能在下一工作日開始前完成所有的批處理,這使得在新的工作日及時啟動聯(lián)機系統(tǒng)出現(xiàn)困難。為了調查這一問題,內部審計師應最先審查以下哪項控制?A:備份和重新啟動程序B
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